请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

请教老师 我公司4月份补交了18年12月的增值税,按无票收入补交的。请问18年的企业所得税4季度报表和财务报表是不是也要重新申报呢?,要不收入就不一致了。
答: 18年所得税汇算清缴不体现。在年初数调整
老师你好,现在准备做24年汇算清缴,但上周被税务局找了,说24年有未票收入要补申报,我就更正了24年12月的纳税申报表,补了未票收入。那接下来我是不是还要:1.把未票收入补到24年的账里 2.更正4季度提交的财务报表 3.更正4季度企业所得税预缴申报表 得出24年度财务报表,才能做汇算清缴?
答: 您好,1.要补到24年的账 2.对的,更正4季度财报申报、所得税申报,再根据全年的报表申汇算报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位2016年6月申报的增值税收入和所得税收入不一致,现在需要改报表补交所得税,改6月的报表还是12月份的报表啊
答: 那应当修改6月份的啊。
我在17年12月份确认了无票收入,发票在18年1月开,增值税在1季度申报,导致税务要将我们开的发票收入计入18年。所以要补税,这个怎么处理
老师,公司19年12月份的账目做错了财务报表也错了。但是已经申报了2019年4季度所得税和增值税。现在账目调整回来了,汇算清缴报表,年报和4季度报表不一样怎么办呢?
老师,我18年12月的企业所得税申报表数据填写错了,第四季度的财务报表也错了。现在要年报,我是按正确的数据去年报吗。这样数据不一致会不会有问题
我18年当时没做账,直接申报了财务报表和所得税季报,收入数字是对的,成本费用数字不对,现在把之前的帐补起来了,去大厅重新申报,是不是财务报表和所得税季报表都要重新更正?




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相伴一生 追问
2019-04-27 20:57
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2019-04-27 20:58
阿文老师 解答
2019-04-27 21:00
相伴一生 追问
2019-04-27 21:03
阿文老师 解答
2019-04-27 21:04
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2019-04-27 21:04
阿文老师 解答
2019-04-27 21:07
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2019-04-27 22:07
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2019-04-27 22:29