老是你好,我们是建筑安装的小企业,我们公司经常遇到资金短缺问题,有时候发工资和公司的日常开销都是老板个人垫付的,这个之前会计都是做借:管理费用 贷:其他应付款-老板,这导致其他应付款金额现在有几十万,怎么处理这个科目啊。
卡尔
于2019-04-24 12:02 发布 1184次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-04-24 12:16
同学。这个老板垫付的款如果企业归还就平账了。或者考虑将这部分转为资本。
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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