林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

社保费和职工工资可以抵扣吗?如何可以,如何抵扣。因为没有发票
答: 可以,这个抵扣是企业所得税不能抵扣增值税
工资4800 公司承担社保800个人承担社保300实发4500计提工资 借管理费用-工资4800 管理费用-社保800贷应付职工薪酬-工资4800 社保800扣社保 借 应付职工薪酬-社保800 其它应付款代扣社保300 贷 银行存款1100发工资 借 应付职工薪酬-工资4800贷银行存款4500其它应付款-代扣社保300
答: 同学你好,分录是正确的;
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
之前计提社保:借:管理费用-社保(企业部分) 贷:应付职工薪酬 -社保 缴纳社保 : 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款——个人社保 贷:银行 发工资时再扣个人缴费部分,现在个人养老部分直接用之前公司多交的钱抵了,现在应该怎么做账?
答: 多交了做了预付账款吗







粤公网安备 44030502000945号



可末先生 追问
2019-04-22 11:35
maize老师 解答
2019-04-23 08:25