送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-05 10:26

你好
借:其他应付款
管理费用
贷:银行存款8768.08
管理费用-工伤55.86

小石 追问

2019-06-05 11:12

那社保待抵账户收退款需要做账吗?

月月老师 解答

2019-06-05 11:14

你好,不需要做账了。就相当于多交了工伤保险,后面慢慢抵减。

小石 追问

2019-06-05 11:16

请问为什么是借其他应付款

月月老师 解答

2019-06-05 11:23

你好,其他应付款部分是个人的社保部分,也可以是其他应收款,看你计提的时候计入的哪个科目。

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:其他应付款 管理费用 贷:银行存款8768.08 管理费用-工伤55.86
2019-06-05 10:26:12
把退回来的那一部分金额,借,其他应付款~社保,贷,管理费用~社保,其他应付款~社保个人部分,等到你这个月交社保的时候,平其他应付款~社保
2019-04-01 10:55:26
你好 到账的 冲你的费用即可
2019-02-15 10:11:17
你好,这个问题,就是按照实际缴纳的8762.08社保进成本即可。
2019-06-11 11:20:42
你好,就是做代收代付就可以了
2019-08-16 23:03:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...