公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

老师,请问社保有退款到社保待抵账户,5月抵减工伤险55.86,实际应交社保8826.74,抵减实际银行缴纳8762.08元,涉及这个待抵社保款,应如何做账?
答: 你好,这个问题,就是按照实际缴纳的8762.08社保进成本即可。
就是我们12月份工伤保险实际缴纳是14.25,但银行只扣了11.41,差的这个2.84是以前多交的应该退给我们,但是社保那边没有退,直接抵消了,这个我该怎么做账啊
答: 你好,你之后少做支付2.84的分录就是了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请教,本月社保和实际缴纳的费用不对,社保单子金额8000实际缴纳只有5000怎么做账呢
答: 您好,您先分析下原因,差额3000是如何形成?
老师 本来一个月我们要缴纳接近4000元的社保 因为2月份缴纳了 所以在以后月份抵减了 3月实际缴纳几百元 但是明细只有这几百元的明细 我应该如何做账呢
社保按照最低标准缴纳,公司账户转账发薪酬,是按照实际的发,还是按照社保 缴纳标准发?如果是按照实际薪酬发,账务怎么处理?
老师,我们本月社保应该扣费8826.74元,但是社保有退工伤险500到公司社保待抵账户,本月抵扣工伤险55.86,社保实际扣款8768.08元,请问该涉及待抵社保该如何做账?
你好,请问缴纳了社保之后,账面上显示社保户余额为0,但社保户实际有余额。现在想把社保户账户余额调整到实际的,该怎么调整呀?银行科目余额该怎么调整呢?而且社保账户有利息的话该怎么记账呢?






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小石 追问
2019-06-11 11:23
克江老师 解答
2019-06-11 11:26