请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

老师好:已知购进材料320万,收到发票101万,已付材料款120万,这样的账怎么几账啊!
答: 借原材料101贷应付账款——某某单位101,借应付账款——某某单位是120贷银行存款120,还有没有收到发票的,可以先暂估入账,借原材料219贷应付账款——暂估供应商
12月的收到的购进原材料的发票可以放在本年6月做吗?发票收到的晚,
答: 可以放在本年6月做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购进的材料款发票要下个月才能拿到,我现在可以先按正常的购进材料记在12月,到时候再把发票附后面吗
答: 您好,可以的。 但是一般纳税人是不能在12月抵扣增值税的。




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文老师 解答
2019-04-17 21:16