送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-17 10:37

发放的时候是冲销前面的凭证直接通过其他应付款支付

飘渺宫 追问

2019-04-17 10:40

老师,年底要把计提的应付职工薪酬转入其他应付款吗?

张艳老师 解答

2019-04-17 10:48

您上面的描述,不是已经将未发放的应付职工薪酬转入其他应付款了吗?到底转没转?

飘渺宫 追问

2019-04-17 11:22

我不知道要不要转,如果不需要的话我今年就不转了

张艳老师 解答

2019-04-17 11:23

这个是不需要转的,没有发放之前就是放在应付职工薪酬的贷方记录的。

飘渺宫 追问

2019-04-17 11:24

哦,好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2019-04-17 11:24

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
发放的时候是冲销前面的凭证直接通过其他应付款支付
2019-04-17 10:37:57
你好,直接通过其他应付款做账
2019-04-17 11:04:02
同学你好 不是的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-12-27 10:46:43
你好,上个月计提的工资,这个月发了一部分,剩余的部分在  应付职工薪酬   期末贷方余额挂账就是了 
2022-06-18 15:18:24
你好! 可以的
2019-08-08 18:32:47
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