18年12月计提未发工资转入了其他应付款,1月份需要发放的时候是冲销前面的凭证还是直接通过其他应付款支付,还是转回应付职工薪酬后支付
飘渺宫
于2019-04-17 10:27 发布 1340次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-17 10:37
发放的时候是冲销前面的凭证直接通过其他应付款支付
相关问题讨论

发放的时候是冲销前面的凭证直接通过其他应付款支付
2019-04-17 10:37:57

你好,直接通过其他应付款做账
2019-04-17 11:04:02

同学你好
不是的
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2023-12-27 10:46:43

你好,上个月计提的工资,这个月发了一部分,剩余的部分在 应付职工薪酬 期末贷方余额挂账就是了
2022-06-18 15:18:24

你好!
可以的
2019-08-08 18:32:47
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