18年12月计提未发工资转入了其他应付款,1月份需要发放的时候是冲销前面的凭证还是直接通过其他应付款支付,还是转回应付职工薪酬后支付,像这种情况要怎么办
学徒
于2019-04-17 11:00 发布 2113次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-17 11:04
你好,直接通过其他应付款做账
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你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10

你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39

您好
计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分
个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减
2020-06-23 21:22:15

您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59

单位部分的社保和公积金,是通过应付职工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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