送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-04-21 10:16

你好
不要
这是个人承担部分,并不是公司应付的

慕雨年华& 追问

2020-04-21 10:18

我看到别人这样处理

慕雨年华& 追问

2020-04-21 10:19

老师哪种处理合理我的那种处方式

老江老师 解答

2020-04-21 10:32

这种处理方式是错的。

慕雨年华& 追问

2020-04-21 10:33

老师我的处理方法的对不对

慕雨年华& 追问

2020-04-21 10:33

我们工资是这月发上个月的,社保是当月扣当月的

老江老师 解答

2020-04-21 10:39

图片中的分录是正确的

慕雨年华& 追问

2020-04-21 10:40

好的谢谢

老江老师 解答

2020-04-21 10:41

不客气
请及时评价,谢谢

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相关问题讨论
同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
需要给股东开个收据,后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上处理是正确的
2021-08-19 15:18:59
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