送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-15 15:41

将其结转至营业外收入。

么么哒 追问

2019-04-15 15:51

借应交税金减免税  贷营业外收入,我已经做了,所以现在应交税金减免税这个科目还挂着480元,那怎么平调

么么哒 追问

2019-04-15 15:51

我是小规模,也不用进项抵扣之类的,那这个怎么平调呢

轶尘老师 解答

2019-04-15 15:59

这个是等以后抵扣增值税的时候才能调平的。并且你的申报表也应该一直是-480;虽然没有抵扣,但是如果以后产生增值税了就可以抵扣。

么么哒 追问

2019-04-15 16:36

嗯,可是如果一直没有呢,那怎么办

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:39

一直没有,就一直在账上挂着。因为你的申报表上一直都有这个数字。

么么哒 追问

2019-04-15 16:46

好的,谢谢,

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:49

不客气,如果帮到你,请打五星好评。

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相关问题讨论
借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-04-15 10:43:23
将其结转至营业外收入。
2019-04-15 15:41:48
您好!是的。在减免附表中填就可以了。
2016-12-29 10:25:20
一、分录是: 借:管理费用——办公费-480 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 480 产生减免税费三级科目是有借方余额480元 二、需要结转到未交增值税科目,分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 480 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)480 2、借:应交税费——未交增值税 480 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 480
2018-10-07 17:04:50
你好 做这个减免分录 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2018-10-15 17:00:32
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