老师,你好!麻烦问一下,19年购买金税盘是做了借:应交税费/减免税款480 待:管理费用-480,这个480元一直挂在减免税款了,实际没有减免,现在应该怎么处理?
冷陌
于2021-02-01 10:22 发布 657次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-02-01 10:24
你好,借管理费用贷应交税费减免税款再红冲。
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小规模纳税人只通过应交税金-应交增值税 一个科目核算
2019-09-11 09:37:14

你好,不需要转入营业外收入
2019-04-22 13:16:37

是的,你的账务处理是对的
2018-06-21 15:03:04

你好,减免税额抵扣增值税应纳税额的时候
借:应交税费—未交增值税
贷:应交税费—应交增值税—减免税额
2021-06-29 17:22:51

你好,是的,因为管理费用借方与贷方刚好抵消了
2018-08-08 16:26:44
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冷陌 追问
2021-02-01 10:25
郭老师 解答
2021-02-01 10:28