送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-10-07 17:04

一、分录是: 
借:管理费用——办公费-480 
借:应交税费——应交增值税(减免税费)   480 
产生减免税费三级科目是有借方余额480元 
二、需要结转到未交增值税科目,分录是: 
1、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)   480 
贷:应交税费——应交增值税(减免税费)480 
2、借:应交税费——未交增值税   480 
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)   480

上传图片  
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...