送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-01-09 13:43

你好,也要结转到未交增值税

美美韶华 追问

2021-01-09 13:45

是借 应交税费未交增值税  贷应交税费应交税费减免税 么

小云老师 解答

2021-01-09 13:47

是的,分录是正确的

美美韶华 追问

2021-01-09 13:49

是借 应交税费未交增值税 贷应交税费应交税费减免税 么
这个分录做完,还需要做什么分录么

小云老师 解答

2021-01-09 13:49

这个分录做完不需要做其他的

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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学你好,可以这样做的。
2022-01-11 00:02:26
借应交税费、应交增值税贷营业外收入。
2022-05-06 10:02:52
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好,借应交税费,应交增值税贷,营业外收入-减免税额。
2023-07-11 16:26:00
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