- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,
开票税控盘抵扣分录,
收到税盘发票并付款的时候,
借:管理费用-办公费,
贷:银行存款,
抵扣增值税的时候,
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字,
借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
借应交税费、应交增值税贷营业外收入。
2022-05-06 10:02:52
您好!做相反的会计分录就可以冲掉。
2022-04-18 17:16:22
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学你好,可以这样做的。
2022-01-11 00:02:26
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