送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-11-29 21:17

你好,需要的。
因为需要把进项税额,销项税额,减免税额这些科目的余额,全部结转到   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  明细。

sun 追问

2022-11-29 21:18

老师  就是所有的应交税费-应交增值税-三级科目以及应交税费-简易计税   这些全部转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税   对吗

邹老师 解答

2022-11-29 21:18

你好,是的,是这样的

sun 追问

2022-11-29 21:20

我今天听学堂老师实操课 他把别的都转了   应交税费-应交增值税-减免税款 这个没有结转  而是计提增值税时候  借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税费-应交增值税-减免税款   应交税费-未交增值税  这样  是对的吗

邹老师 解答

2022-11-29 21:21

你好,这样是不对的。
需要把进项税额,销项税额,减免税额这些科目的余额,全部结转到   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  明细。

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相关问题讨论
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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