@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

社保缴费在发放工资前,是不是借其他应收款,贷,应付工资,发放工资时,借应付工资,贷银行存款;社保缴费在发放工资后,是不是根据受益部门借不同费用,贷,其他应付款,应付职工薪酬
答: 您好 借:应付职工薪酬——单位社保费 借:其他应收款——个人社保费 贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 贷:银行存款 计提: 借:管理费用——工资 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费
社保计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 (公司部分)缴纳社保时,借:应付职工薪酬 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 发放工资时,借应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 银行存款这么做是对的吗?
答: 你好,您的分录是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗?发放上月工资:借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款××计提本月工资:借:管理费用-工资××贷:应付职工薪酬-工资××付本月社保费:借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保××贷:银行存款××
答: 社保单位部分要先计提后缴纳,借:管理费用 贷:应付职工薪酬。缴纳借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行。如果是先缴纳后收回个人部分,可以用其他应收款科目核算。





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