送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-07 18:45

您好 
借 其他应收款~法人 
贷 银行存款 
借 应付职工薪酬~工资 
贷 其他应收款~法人

紫茉莉 追问

2019-04-08 19:47

老师,转给法人的钱其中一部分是用来支付1、2、3月份的临时工费,那这部分的分录具体怎么做呢?(1、2、3月份的临时工费用,入的是管理费用~工资)

bamboo老师 解答

2019-04-08 20:08

借 其他应收款~法人 
贷 银行存款 
借 管理费用~工资 
贷 应付职工薪酬~工资 
借 应付职工薪酬~工资 
贷 其他应收款~法人

紫茉莉 追问

2019-04-08 21:20

老师,那摘要就写 :支付1、2、3月份的工资吗?(核算工资当时是按月份核算的)法人是写具体姓名还是就写法人?

bamboo老师 解答

2019-04-08 21:21

最好按月写分录  
法人写具体名字

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相关问题讨论
您好 借 其他应收款~法人 贷 银行存款 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~法人
2019-04-07 18:45:35
你转给法人是其他应收款,那这个钱到底是公司用还是法人个人在用呢。
2021-03-29 15:59:30
要有劳务费发票才可以的,没有的话只能计入营业外支出
2020-04-13 22:25:20
不一定,现金结算也是可以的
2018-07-05 12:28:48
你好!操作上是没问题的。
2018-01-16 15:37:31
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