暂估的管理费用跨年怎么冲红字,会计分录怎么做,
辛勤的咖啡
于2019-04-07 16:31 发布 3765次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

正常分录,后面写一个暂估就可以了
2019-04-07 16:53:04

你好
跨年冲暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料
跨年冲红专票(如果是销项)
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-01 15:34:40

你好; 你做借:管理费用,金额负数 贷:其他应付款金额负数 ;24年再做“借:管理费用 贷:其他应付款 ;因为你23年已经做了费用; 不影响你24年了。
2024-04-12 09:38:58

您好,这个的话,接 应付账款 带 以前年度损益调整调增
2023-10-17 10:23:43

你好是购进商品冲暂估吗?结转成本了吗?发票取得了吗
2019-03-28 09:47:21
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