送心意

武老师

职称注册会计师

2019-04-07 16:53

正常分录,后面写一个暂估就可以了

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相关问题讨论
正常分录,后面写一个暂估就可以了
2019-04-07 16:53:04
你好 跨年冲暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料 跨年冲红专票(如果是销项) 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-01 15:34:40
你好; 你做借:管理费用,金额负数 贷:其他应付款金额负数  ;24年再做“借:管理费用 贷:其他应付款 ;因为你23年已经做了费用; 不影响你24年了。  
2024-04-12 09:38:58
您好,这个的话,接 应付账款  带 以前年度损益调整调增
2023-10-17 10:23:43
你好是购进商品冲暂估吗?结转成本了吗?发票取得了吗
2019-03-28 09:47:21
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