送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-04-06 11:37

您好,账务处理,把多计提的金额冲回即可,借:管理费用——食堂,负数,贷:其他应付款,负数。

869113472 追问

2019-04-06 11:42

老师,食堂开支的费用是公司后勤员工垫付的,发工资的时候通过工资把这一部分钱给了他,这个时候账务处理是不是应该做成借:其他应付款——XXX贷:应付职工薪酬——工资

王雁鸣老师 解答

2019-04-06 11:45

您好,是的,应该这样做分录处理的。

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