送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-04-05 17:03

你好,是可以的。

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相关问题讨论
你好,是可以的。
2019-04-05 17:03:51
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
你好 做了抵扣管理费用贷方余额 结转到本年利润就可以
2020-09-29 16:51:16
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
借:管理费用 贷:库存现金 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 注意小规模纳税人只是用应交税费--应交增值税科目。
2018-12-26 09:31:41
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