已经申请了清算报备,法人的其他应付款转营业外收 问
同学你好,完全可以的 答
公司购入1075元的钢管用于桥下的护栏使用,请问计 问
您好,公司是生产类的企业吗? 答
老师 请问下公司是做冻库的,内账会计,主要做什么? 问
您好,这个一般做进货,出货,还有产生的费用,成本,这种你做个表就可以 答
老师,下午好!一般纳税人企业收到海关代理发来的信 问
是的,那个退税要做进项转出, 答
过节费要并入工资申报个税吗 问
对的 需要合并的工资一块算个税 答

税控盘税费全额抵税是按照这样入账的么,年末结账 应交税费——应交增值税——减免税款 这个科目余额需要调整吗借:管理费用贷:银行存款借:应交税费——应交增值税——减免税款贷:管理费用
答: 同学你好 借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末 的分录 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
老师,您好,280块防伪税控可以抵扣,分录是借管理费用,贷银行存款。抵税时,借:应交税费-应增值税(减免税款)贷:管理费用。请问那应交税费-应交增值税-应增值税(减免税款)借方一直挂账有余额吗?
答: 你好,需要与 应交税费—未交增值税 做抵扣处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,为啥不是借 应交税费-应交增值税-减免税款贷 管理费用
答: 你好,如果是软件做账的话,管理费用它的发生额在借方,如果你放到贷方,会影响你利润表和科目余额表不一致。
小规模未达到增值税起征点,账务处理是 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 ,应交税费-应交增值税借:应交税费-应交增值税 , 贷:营业外收入——增值税减免 ?
金税盘的防伪税控服务费科目是不是:借:管理费用 贷:银行存款 ;借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用?一般纳税人
你好,我的税控盘维护费280这样账务处理行吗? 借:应交税金-应交增值税(减免税款)280 贷:银行存款 280借:应交税金-应交增值税(房屋交易计税)280 贷:应交税金-应交增值税(减免税款)









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李李老师 解答
2020-06-25 14:15
果果 追问
2020-06-25 14:17
李李老师 解答
2020-06-25 14:23
李李老师 解答
2020-06-25 14:24
李李老师 解答
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果果 追问
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李李老师 解答
2020-06-25 14:33