发票已经认证了,没有跨月,本月已开具红字增值税专用发票信息表。做分录:借:原材料 应交税费_应交增值税_进账税额转出贷:预付账款可以吗
徐灵芝
于2019-03-29 16:56 发布 1529次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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当月的不用开红红字信息表,直接作废就可以
借预付贷原材料,应交税费-应交增值税-进项转出
发票红冲,原材料应该在贷方的
2019-03-29 17:03:10

你好 开红字信息表后做 :借管理费用贷进项税转出 (这个金额是你进项税的这部分金额 ; ) 收到红字发票做 :借管理费用负数 贷 预付账款负数 (这个金额 是 含税金额 )
2021-04-21 20:08:51

同学,你好
你是问开具红字发票的分录吗?
借:原材料 -100
应交税费-应交增值税(进) -13
贷:银行存款 -113
2025-01-08 14:17:13

你好,你的会计分录是正确的
2019-03-08 19:44:44

你好,做购进相反分录或相同分录负数
2016-12-30 14:12:31
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