送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-03-29 17:03

当月的不用开红红字信息表,直接作废就可以 
借预付贷原材料,应交税费-应交增值税-进项转出 
发票红冲,原材料应该在贷方的

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当月的不用开红红字信息表,直接作废就可以 借预付贷原材料,应交税费-应交增值税-进项转出 发票红冲,原材料应该在贷方的
2019-03-29 17:03:10
你好   开红字信息表后做 :借管理费用贷进项税转出 (这个金额是你进项税的这部分金额 ; )  收到红字发票做 :借管理费用负数 贷  预付账款负数  (这个金额 是 含税金额   )
2021-04-21 20:08:51
同学,你好 你是问开具红字发票的分录吗? 借:原材料  -100 应交税费-应交增值税(进)  -13 贷:银行存款   -113
2025-01-08 14:17:13
你好,你的会计分录是正确的
2019-03-08 19:44:44
你好,做购进相反分录或相同分录负数
2016-12-30 14:12:31
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