老师,购方收到专票已经抵扣而且跨月了,开红字信息表,是费用票,抵扣时分录,借,管理费用,应交税费应交增值税进项税额,贷,预付账款,开的红字信息表和收到的红字发票怎么做分录呢

默
于2021-04-21 20:07 发布 1401次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-21 20:08
你好 开红字信息表后做 :借管理费用贷进项税转出 (这个金额是你进项税的这部分金额 ; ) 收到红字发票做 :借管理费用负数 贷 预付账款负数 (这个金额 是 含税金额 )
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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默 追问
2021-04-21 20:50
meizi老师 解答
2021-04-21 20:51