建筑工程款,之前对方单位发票多开了3万,现在出了决算才发现,对方单位表示不追究了,那方公司这应付账款的余额3万如何处理?
练习
于2019-03-29 10:28 发布 1126次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-29 10:31
您好
这张发票对方应该对方给您单位开具红字发票
相关问题讨论

您好
这张发票对方应该对方给您单位开具红字发票
2019-03-29 10:31:11

对方如果注销了那就没办法了,他的企业已经解散了。
2018-09-19 21:06:06

多出的10000应作为预收款项处理,记录为预收账款,先确认负债,待实际发生时再调整。如果对方同意调整发票,可将多余金额退回或双方协商其他方式处理。
2024-09-18 15:37:25

请对方开具2000的红字信息表,你们开具红字发票2000
2019-01-11 08:52:03

可以按照当时纳税义务发生的时间的税率开具
2019-04-26 15:25:02
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