老师,去年9月份我们预付过去一笔监控设备款,我做的是预付账款,当时没开发票 我是这样做的分录 借:预付账款—对方单位 3万 贷:银行存款 3万 现在对方单位把发票开给我们了 收到发票我这样做对吗 借:固定资产 3万 贷:预付账款—对方单位 3万 那这笔分录的摘要我该写什么呢
楠楠
于2020-04-23 10:21 发布 968次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

收到了资产,就要暂估计入固定资产里面
2019-12-04 09:13:55

你好,是对的
2017-03-17 10:15:17

具体的摘要是:支付XX单位的预付设备款,收到XX单位固定资产发票。
2020-04-23 10:24:31

您好!7月你打算计入什么科目呢
2019-10-05 15:32:45

你好,要汇入对公账户,借:预付账款 贷:银行存款
2019-01-09 22:20:01
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