去年12月收到运费发票 借:销售费用 贷 :其他应付款。 今年1月给货代付款时候 借:应付账款 贷 银行存款。 现在发现这俩科目用的不一致,怎么给他调回来呢,摘要要怎么写
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于2019-03-27 11:35 发布 537次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

调整其他=应付款
借:其他应付款
贷:应付账款
2019-03-27 11:36:41

你好,发现错误了那正确的应当是什么?
2019-03-04 20:01:59

你好这个是销售费用多做么,借销售费用 负数 借应付账款,
2021-07-10 15:05:21

你好 借;其他应收款——B公司 贷;其他应付款-a
做这个调整分录
2018-07-21 15:21:31

你好,对的
2016-12-24 09:03:09
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