18年12月份时,金税盘技术维护费做的借:管理费用280 贷:银行存款280 但是当时没有销项税额所以没有抵扣, 想着现在抵扣呢 但是当时已经结转了,如果冲减管理费用做借:应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用280 的话会形成负数 怎么处理
嘟嘟
于2019-03-20 21:06 发布 1002次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-20 21:28
您好
这样账务处理是正确的 管理费用出现负数 正常
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您好
这样账务处理是正确的 管理费用出现负数 正常
2019-03-20 21:28:26

您好
借 应交税费-应交增值税(减免税额)-280元
贷 管理费用-280
2020-01-10 10:09:01

你好,你做的分录是正确的
2020-07-08 21:23:24

这个最后一个是借管理费用 -280 明细挂办公费,这个不是减免税额
2020-11-13 11:27:32

你好!如果你是小规模,可以不用最后那个分录
2018-04-25 17:01:29
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嘟嘟 追问
2019-03-20 21:34
bamboo老师 解答
2019-03-20 21:37