老师,你好,6月份做了一笔金税盘的分录,借 管理费用-办公费:280元,贷银行存软:280元,借 应交税费-应交增值税(减免税额)280元贷 管理费用280元,但当时没有抵扣,现在转出分录应该怎么做
勇敢的幸福
于2020-01-10 10:08 发布 661次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-10 10:09
您好
借 应交税费-应交增值税(减免税额)-280元
贷 管理费用-280
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53

你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42

可以的 你的分录正确
2019-09-04 09:49:00
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勇敢的幸福 追问
2020-01-10 10:09
bamboo老师 解答
2020-01-10 10:12