送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-19 10:13

你好!你当时怎么做的分录。

晴&雨 追问

2019-03-19 11:21

发生这笔费用的当月我预提了费用,借:销售费用   贷:应付账款     后面付了这笔款,借:应付账款   贷:银行存款   然后这个月发票才回来,我该怎么入账

宋生老师 解答

2019-03-19 11:22

您好!简单的做法就是借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷销售费用

晴&雨 追问

2019-03-19 11:27

把税额部分冲掉就可以是嘛,那我发票联是不是得放到预提费用的当期

宋生老师 解答

2019-03-19 11:28

你好!是的。最好复印下,2边都放

晴&雨 追问

2019-03-19 11:32

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2019-03-19 11:33

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
你好!你当时怎么做的分录。
2019-03-19 10:13:35
你好 发票是去年的还是今年的
2019-10-23 17:33:07
借:应交税费-增值税-进项 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-15 15:18:03
这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。
2023-03-23 10:42:58
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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