送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-23 10:42

这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。

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相关问题讨论
借:应交税费-增值税-进项 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-15 15:18:03
这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。
2023-03-23 10:42:58
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
这个做借以前年度损益调整,进项税额 贷其他应付款
2020-02-25 12:14:03
你好,做一笔 借:应交税金-增值税(进项税额 贷:应交税金-增值税(待抵扣进项税额)
2019-05-16 15:33:16
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