老师,我想请问我去年11月份有一张是专票可以抵扣的办公费用,我当成普票来做费用出去了,后面12月份我抵扣的时候又把这一份专票抵扣了,现在已经跨年度了,我要怎么更正这笔分录

光玄月
于2023-03-23 10:35 发布 386次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
相关问题讨论
借:应交税费-增值税-进项
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2022-04-15 15:18:03
这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。
2023-03-23 10:42:58
你好,学员,没事的,这个本期进项税转出,后期开过来在抵扣
2022-07-06 18:58:05
你好
可以的可以的
2025-01-09 12:10:00
您好,您可以进入到借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023-04-10 15:09:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


