老师,我想请问我去年11月份有一张是专票可以抵扣的办公费用,我当成普票来做费用出去了,后面12月份我抵扣的时候又把这一份专票抵扣了,现在已经跨年度了,我要怎么更正这笔分录
光玄月
于2023-03-23 10:35 发布 296次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
相关问题讨论

借:应交税费-增值税-进项
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2022-04-15 15:18:03

这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。
2023-03-23 10:42:58

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

这个做借以前年度损益调整,进项税额 贷其他应付款
2020-02-25 12:14:03

你好,做一笔
借:应交税金-增值税(进项税额
贷:应交税金-增值税(待抵扣进项税额)
2019-05-16 15:33:16
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