送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-23 10:42

这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。

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相关问题讨论
借:应交税费-增值税-进项 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-15 15:18:03
这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。
2023-03-23 10:42:58
你好,学员,没事的,这个本期进项税转出,后期开过来在抵扣
2022-07-06 18:58:05
你好 可以的可以的
2025-01-09 12:10:00
您好,您可以进入到借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023-04-10 15:09:39
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