请问老师,我8月份才收到对方公司开的6月份增值税专票,然后我8月份直接去税务局认证了做账做到8月份,现在我11月份开出去一张专票可以用6月份进项专票抵扣分录怎么写,怎么结转

力量
于2016-12-10 11:09 发布 1079次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-10 11:14
那销项税不是一直就有余额了嘛?
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你好!
打个比方,附加税有城建税、教育费附加,
借:税金及附加
贷:应交税费——应交城建税
——应交教育费附加
税款交了的话,借:应交税费——应交城建税
——应交教育费附加
贷:库存现金/银行存款
2018-03-01 20:18:34
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
2020-01-14 10:31:30
借应交税费,应交增值税,附加税贷,银行存款。
2022-01-07 17:57:19
你好
借 应收
贷收入
应交税费
借应交税费
贷银行
2021-06-02 08:27:51
您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-10-19 14:52:24
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