老师我想请问一下,一月份的时候老板来报销去年11月吃饭住酒店的费用,我用公账打给他了,但是那发票有一张还是专票12月份的时候我也抵扣了,现在我应该怎么做这笔跨年的帐?
风趣的雪碧
于2020-02-25 12:12 发布 754次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-25 12:14
这个做借以前年度损益调整,进项税额 贷其他应付款
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这个做借以前年度损益调整,进项税额 贷其他应付款
2020-02-25 12:14:03

您好
可以这样理解
2019-05-28 17:32:15

你好,之前是借管理费用办公费贷银行存款吗?
2021-12-17 09:58:33

您好,费用报销时,摘要写“购置1台电脑”。
发票张数,如果是一般纳税人,就写一张,发票联附在报销单后面,抵扣联需要装订成册。
如果是小规模纳税人,就写两张,发票联和抵扣联一起附在报销单后面。
2020-07-28 17:26:06

同学,你好
是有各种规定的。
“支付从事小额零星经营业务的“个人”支出不到500元的不需要发票。只需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息的收据,就可以作为税前扣除的原始依据。“
祝您工作顺利
2019-01-08 10:54:19
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