老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答
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老师,您好,我是公司出纳,现在公司除了对公账户外,其他费用报销都是公司账户转到我个人卡上,我再转报销人员,这样做法对吗?
请问,员工费用报销,发票不全(以后也补不了的),报销300元 只有200有发票,用对公账户给员工报销的。分录该怎么做,该怎么平账?
保险公司需要把之前的发票拿去全额红冲,冲销以后会有一个红字信息表要拿过来,再提供你们的对公账户把这笔费用退出来,但是我这边没有抵扣,当月就做了进项转出,这个不应该是保险公司自己开红冲发票嘛?







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