老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

A公司应付建筑施工方546万元(已开票),因为对方工程质量问题,A公司实际支付400万元,这笔分录怎样做?
答: 146元应该开红字发票。冲减收入
A公司房地产开发企业,项目正在施工阶段,(已预付800万元工程款给B公司),因为承包方B公司工程质量有问题,A公司对B公司进行罚款20万,B公司也认可处罚,双方同意罚款从结算时扣除(这次工程量应支付260万给B公司,实际支付240万,会计分录是-借:预付账款B公司-240 贷:银行存款-240),老板说要把罚款也要进行账务处理,这种情况会计分录请告知
答: 借:营业外支出 贷:应收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
电力施工项目,我公司借款给A公司100万,现应付对方工程款122万,收到对方122万发票,我公司从应付款中扣除之前借A公司的100万工程款,并扣除3000元利息,)只支付21.7万给对方(122-100-0.3=21.7万),会计分录借贷方应该怎么写
答: 借:应付账款 122 财务费用利息收入-0.3 贷:其他应收款-借款 100 银行存款 21.7




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辉常欣赏(邹) 追问
2019-03-16 11:41
老刘 解答
2019-03-16 11:42
辉常欣赏(邹) 追问
2019-03-16 11:46
老刘 解答
2019-03-16 11:47