送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-03-16 09:04

你好。利润表中没有应付工资的。

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-16 09:15

那每个月发放上个月的工资的时候,做上一个月的账财务报表,那我们学的时候,是有计提工资:借:管理费用,贷:应付职工薪酬,实际发放时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,但是实际做账的时候,只有发放的职工工资,那可以直接一笔:借:管理费用,贷:银行存款吗

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-16 09:16

领导说要让我每一个月的工资社保奖金都进利润表,也就是进管理费用,进利润表,说工资社保奖金都是实打实的每个月付出去的,请问这样可以么

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-16 09:22

,,,,,

言岩老师 解答

2019-03-16 10:23

你好。是计提到管理费用 销售费用了。利润表里是费用科目

言岩老师 解答

2019-03-16 10:24

计提时 借:管理费用/销售费用   
贷:应付职工薪酬-工资

言岩老师 解答

2019-03-16 10:24

利润表中填入相关费用科目中了

上传图片  
相关问题讨论
你好。利润表中没有应付工资的。
2019-03-16 09:04:04
你好现在红冲多记的就行 
2022-10-13 11:19:53
如果本月实际发生的管理费用是1000,那么我月底应结转的本年利润金额是1000还是620?我怎么有点绕晕了
2017-04-06 13:07:06
您好!你做第一个分录就可以了。第二个不用做。
2017-04-06 13:38:07
你的年财务报表没有申报?
2020-03-26 11:16:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...