收到房租的专票已认证,如何做分录呢?借预付账款,进项贷银行存款,摊销的的时候只能摊预付的那部分金额对吗?

跳探戈的蚂蚁
于2019-03-15 16:38 发布 825次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
是的,摊销只能摊预付账款那部分的
2019-03-15 16:39:09
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
借:管理费用 负数
2019-05-24 13:54:16
1、借:预付账款 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2、借:管理费用—房租费 贷:预付账款
2018-12-05 09:33:53
借,预付账款,贷,银行存款,我分摊就借,管理费用,贷,预付账款是对的吗
是的
2019-09-23 16:00:43
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2017-06-28 15:35:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


