我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左右,这个会 问
同学,你好 不会一般税负率是看一年的 答
老师您好 公司买的礼品类的 发票数量几个 单价 问
同学,你好 那可以计入管理费用-业务招待费 答
请问公司购买财务做帐软件产生的费用,假如是永久 问
同学,你好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 答
朴老师,上面问的这些我大致明白了,这些证明文件回 问
按 1000 万 ×20% 算转出股数(因转增后注册资本已增至 1000 万);转出比例无法律强制要求,但需看公司章程,20% 在大股东 52% 持股范围内可行。 答
您好,老师,请问一下,我公司是建筑总承包公司,分包给 问
你好,班组是自己有个体户或者企业吗 答

预付房租时,没有开发票,做账,借:预付账款 贷:银行存款,次月收到专票,如何做账及摊销?
答: 你好 借;待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 摊销 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
答: 你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这月收到到房租的发票做成,借:预付账款 贷:银行存款摊销的时侯做借:管理费用-房租 贷:预付账款 ,摊销是这月开始还是从次月在开始,摊销时后面要不要附什么单据呢
答: 087:那是做成预付账款 ,还是长期待摊费用,哪个合适?
老师您好,我们组的办公楼,预付房租时做,借:预付账款,贷银行存款,每月摊销时借:管理费用,贷:预付账款;收到发票时怎么做账呢?
以前支付的房租物管费,支付时做了笔借:预付账款贷:银行存款,每月摊销:借:待摊费用-房租贷:预付账款,现在收到专用发票了金额一致,现在怎么做账?而且现在专用发票认证
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 贷:银行。拿到发票,借:预付帐款,进项。贷:预付账款吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款?
房屋租赁发票还没收到但已付款,分录是不是这样做呢?(付款) 借:预付账款 贷:银行存款 (未收到发票)借:销售费用 贷:预付账款 (本月摊销)借:销售费用 贷:长期待摊费用

