请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
答: 你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
公司产生节能评估费用,收到专用发票,是(借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款)还是(借:管理费用 贷:预付账款)?
答: 您好,请问你们是一般纳税人吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用现金预交话费200元,第二个月收到增值税进项票99(借:管理费用 贷:预付账款),第三个月收到进项票99(借:管理费用 贷:预付账款),预存的200用什么凭证
答: 你好 你用现金交的 用现付 借方预付账款贷方现金
公司是一般纳税人,产生节能评估费用,收到专用发票,是(借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款)还是(借:管理费用 贷:预付账款)?
摊销房租怎么做分录啊?付房租时,借:预付账款 贷:银存摊销时:借管理费用_房租 贷:预付账款 发票来时,借管理费用_房租 应交税费_进项税贷什么呢?
请问:5月份收到房租发票 借:管理费用 进项税额 贷:预付账款 此发票5月份已认证,6月开的红字信息表,但是对方6月份未开红票,未开蓝票,请问6月份怎么做分录
您好,我们发货是跟韵达合作的,快递费已经支付给对方了,对方也把发票开过来了,现在有几万的理赔要付给我们,我们打算冲减快递费,请问分录怎么做 ?当时入快递费的时候 分录如下借管理费用 进项税贷预付账款








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2021-04-13 20:06
郭老师 解答
2021-04-13 20:08
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2021-04-14 10:05
郭老师 解答
2021-04-14 14:55
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2021-04-14 17:58
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2021-04-14 17:58
郭老师 解答
2021-04-14 18:07