送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-03 09:28

您好,请问你们是一般纳税人吗

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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
对,转出的话就是这么做的。
2021-12-16 09:56:06
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