老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

摊销房租怎么做分录啊?付房租时,借:预付账款 贷:银存摊销时:借管理费用_房租 贷:预付账款 发票来时,借管理费用_房租 应交税费_进项税贷什么呢?
答: 发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
老师,预付房租费和每月分摊房租费的分录可以这样写吗?付房租费时:借:预付账款—房租费(小王) 12000 贷:银行存款 12000摊销房租费时借:管理费用—房租费 1000 贷:预付账款—房租费(小王) 1000收到发票时:借:管理费用—房租费 -1000 贷:预付账款—房租费(小王) -1000借:待摊费用—房租费 12000 贷:预付账款—房租费(小王) 12000每月分摊时:借:管理费用—房租费 1000 贷:待摊费用—房租费 1000
答: 收到发票借管理费用负数贷预付负数 借管理费用贷预付 现在不用待摊费用了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
答: 你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。

