有一个客户正常我们应收他3万块的,但是老板说这个钱抵掉其他的房租租金,那这个应收最终是要平的;那这个要怎么做账,正常付租金的时候我都每个月借管理费用贷库存现金了,因为每个月我都按照登记的台账确认为费用了,实际是后面才付的,那这个抵掉的我怎么做分录把这个应收做平
希望
于2019-03-12 22:30 发布 1016次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-03-12 22:42
借:库存现金 贷:应收账款
相关问题讨论

借:库存现金 贷:应收账款
2019-03-12 22:42:14

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

贷方现金就是付出去了。
2018-11-16 14:29:32

算是老板投到公司的资金计入实收资本,发工资应该是借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金。现在把不用还给老板的钱调整下帐 借:其他应付款 贷:实收资本。发生的费用如实记帐就好了,没有就不用做。
2015-05-05 09:33:11

你好; 你押金的时候怎么挂的; 我看看怎么处理
2022-05-07 10:44:20
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