老师,我们公司租了几套人才房,当时支付房租的时候:借:其他应收款 贷:银行存款 从员工工资中扣掉房租时:借:管理费用_工资 贷:其他应收款 这个月我们公司把一套房租租给了其他公司并开了发票,我这样做:借:银行存款,贷:其他应收款 应交增值税 ,我感觉这个分录不对,正确的分录应该怎样的呢?

idear
于2019-05-10 09:23 发布 1067次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-10 09:27
你好 借其他应收款=某员工 贷银行存款 扣除在工资 借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款-某员工 租赁出去 借银行存款或者应收账款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借其他业务成本贷银行存款等
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2019-05-10 09:27:27
你是代收代付还是转租赚取差价
2021-08-21 15:55:15
您好,预交房租,这样做账
交房租时:
借:其他应收款-房租
贷:银行存款
收到发票时
借:长期待摊费用-房租
贷:其他应收款-房租
摊销时:
借:管理费用-房租
贷:长期待摊费用-房租
外账,有发票
2016-10-30 10:46:32
你好,预付应当通过预付账款核算的
2018-09-04 17:12:48
是的,是这样做分录的。
2020-05-22 17:15:30
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