这个工资的分录借:管理费用工资9400 其他应收款备用金3040 应付职工薪酬-福利费220 其他应收款--个人社保 408.7 贷:银存11811.3 对吗? 然后本月要结转 借:应付职工薪酬--福利费220 贷:管理费:220?
似水流年
于2019-03-11 15:06 发布 942次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-11 15:33
借管理费用-工资9400
管理费用-社保1115.4
贷应付职工薪酬-工资9400
应付职工薪酬1115.4
借应付职工薪酬-工资9400
其他应收款-社保408.7
其他应收款-餐费220
银存
借应付职工薪酬1115.4
其他应收款408.7
贷银存
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你的意思是发工资时候再计提发放?
2025-05-10 10:05:34

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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