公司是做出口农产品的,平时没有销项发票,有进项,月底时候是这样结转增值税的,借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税额那么现在公司开始做内销,要开发票,这个月的销项税额是7583,进项税额25254,那么月底怎么结转增值税?
梁╱梨涡浅笑
于2019-03-06 10:45 发布 653次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-06 10:47
你好,结转增值税月末不需要结转,年末结转就行,分录是这样的
借:应交税金—应交增值税(销项税额)
贷:应交税金—应交增值税(进项税额)
应交税金—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金—未交增值税
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你好,结转增值税月末不需要结转,年末结转就行,分录是这样的
借:应交税金—应交增值税(销项税额)
贷:应交税金—应交增值税(进项税额)
应交税金—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金—未交增值税
2019-03-06 10:47:53

你好,对的,是这么做的。
2021-07-14 17:52:17

您好,怎么会不平呢。进项销项都已经结转为0了。
借:应交税费--应交增值税(销项税)30
贷:应交税费--应交增值税(进项税) 10
应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20
贷:应交税费--未交增值税 20
2019-10-17 14:04:19

进项税大于销项税,月末可以不用结转的
2022-04-26 11:19:41

借应交税费-应交增值税-销项税额 借交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项
2019-02-20 22:06:10
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梁╱梨涡浅笑 追问
2019-03-06 10:51
月月老师 解答
2019-03-06 10:55