老师,现在发一笔管护费,其中三家未领做账的时候是不是要把这三家金额做为应付的?后期支付的冲现在这笔?
零@点
于2019-02-26 13:49 发布 467次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-26 13:50
您好
请问您收到发票了么
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您好
请问您收到发票了么
2019-02-26 13:50:09

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

应付账款是借方负数还啊是贷方负数
2020-01-06 16:05:29

学员你好!
现金不能冲回:具体分录应该是:支付的时候:借预付 贷:现金;发票到了:借:应付贷:预付
2020-06-07 18:59:22

借:其他应付款
贷:管理费用或以前年度 损益调整
2019-05-14 12:05:30
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