送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-26 13:50

您好
请问您收到发票了么

零@点 追问

2019-02-26 13:50

是花名册

零@点 追问

2019-02-26 13:51

支付农户的,没有发票,直接按花名册入账了

bamboo老师 解答

2019-02-26 13:51

那您先做应付 然后支付的时候减少应付

零@点 追问

2019-02-26 13:52

嗯嗯好的

零@点 追问

2019-02-26 13:53

那么可以直接做支付的,没有支付的不做可以吗?后期支付给他们在做

bamboo老师 解答

2019-02-26 13:54

一般您做了花名册 就根据花名册做支付跟应付 比较好

零@点 追问

2019-02-26 13:55

嗯嗯,好的

bamboo老师 解答

2019-02-26 13:56

嗯嗯 希望能帮到您

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相关问题讨论
您好 请问您收到发票了么
2019-02-26 13:50:09
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
应付账款是借方负数还啊是贷方负数
2020-01-06 16:05:29
学员你好! 现金不能冲回:具体分录应该是:支付的时候:借预付 贷:现金;发票到了:借:应付贷:预付
2020-06-07 18:59:22
借:其他应付款 贷:管理费用或以前年度 损益调整
2019-05-14 12:05:30
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