老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

1月份属期有一张发票开多了忘记作废,现在2月份了,将这张票冲红了,但是我在申报1月份附加费和印花税的时候已经申报和缴纳了这张票的那部分税款,那多缴纳的那部分附加费和印花税该怎样做才能退回来或者抵掉呢?
答: 有开具蓝字发票,只是与我红冲的那张发票不是同一个项目,是其他项目的发票
1-2月份缴纳的印花税 多缴纳的那部分 在这个月申报时抵扣了 本来应该缴纳498.1 实际缴纳了85.1
答: 同学你好 那差额呢
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑行业 因为疫情原因 1月份2月份税费都在3月份申报 1月份应该申报的印花税 我当时申报到了2月份钱已经缴纳 1月份我当时也做了申报 当我发现钱缴纳错误时就把1月份作废 做了0申报 这样申报印花税有影响吗
答: 你好,一月份申报的是去年12月份的吗?


邓世芳 追问
2019-02-25 15:30
bamboo老师 解答
2019-02-25 15:39
邓世芳 追问
2019-02-27 14:40
bamboo老师 解答
2019-02-27 14:42