1月份属期有一张发票开多了忘记作废,现在2月份了,将这张票冲红了,但是我在申报1月份附加费和印花税的时候已经申报和缴纳了这张票的那部分税款,那多缴纳的那部分附加费和印花税该怎样做才能退回来或者抵掉呢?

邓世芳
于2019-02-25 15:28 发布 781次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-25 15:28
您好
您2月份有没有开具蓝字发票?
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有开具蓝字发票,只是与我红冲的那张发票不是同一个项目,是其他项目的发票
2019-02-25 15:30:27
同学你好
那差额呢
2022-06-06 14:09:12
你好,一月份申报的是去年12月份的吗?
2020-06-19 09:48:53
2月未开票,就只有负数了,印花税申报也写负数嘛
2019-02-23 09:40:53
不是说费用不能跨年度吗
2018-01-17 10:57:04
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