老师好,我想问个问题,就是我公司在8月份的时候开错了一张发票,9月份红冲了,因为9月份的负数比正数多,然后导致上个月没有交税,但是因为8月份的时候报了印花税,我冲红了的那部分金额的印花税我没有申请退税,我想在开给对方正数发票的时候,再减掉对应的印花税,这样操作有没有什么风险呢

青青
于2020-11-07 09:32 发布 1005次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
退税后
借:银行存款
贷:税金及附加
2022-05-18 15:15:41
你好,因为重复申报的,咱多交的可以申请退税的。
2023-07-19 11:44:12
您好,借银行存款贷营业外收入。
2022-05-18 10:52:19
你好,这个你想简单点,就借银行存款,贷营业外收入税收减免。
2024-03-11 15:35:23
你留着以后抵扣就可以的。
2022-01-18 15:19:43
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