(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

请问老师 这个月红冲了一张8月份的发票 之前那一张发票客户已经退回 我应该把8月份那张发票联和记账联作废单独放在一起吗 因为8月份已经做账了 我是不是应该用8月份的记账联复印件作为附件呢 然后我开的红字发票是不是也是用发票复印件作为附件呢
答: 这个贴之前那个发票上面就可以,不需要拿出来,然后我开的红字发票是不是也是用发票复印件作为附件呢 开红字原件做账
想问下老师,红字发票后面应该附有原发票,但是发票购买方认证,没法提供第二三联,我能将原发票复印件附在后面吗?
答: 这个的话,是可以的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
伪造发票复印件应对银行检查如何举报
答: 发票属于税务局管辖业务范围,看看发票是国税还是地税的,然后去向国税或地税工作人员举报即可,电话12366打通后,转1为国税, 转2为地税。






粤公网安备 44030502000945号


