送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-01-13 10:34

您好, 
借:银行存款 
贷:其他应付款 
支付给员工再做相反的分录

~笑~ 追问

2026-01-13 10:35

好的,谢谢!

刘艳红老师 解答

2026-01-13 10:35

不客气,很高兴为你服务

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相关问题讨论
您好,同学,您之前支付这笔奖金的时候怎么做的凭证
2021-09-27 10:13:35
同学,你好 之前多转的时候已经记账 分录发一下
2024-06-11 15:39:25
当然是福利费了。企业都有按工资总额14%的福利费。月底可以预提,也可以在发生时直接计入。但支出的指标不得超过工资总额 的14%。过去都是先预提到专用账户,然后再支付。现在私企绝大多数不预提福利费,都是直接支付。借:管理费用——福利费,贷:银行存款或现金(摘要栏标明工作餐),如果食堂是先预支后扣除你那么就先记一笔,其他应收款。预付食堂时,借:其他应收款——食堂,贷:现金。食堂报账时,借:管理费用——福利费,贷:其他应收款——食堂。
2019-07-24 16:35:58
借:银行存款 借:成本/费用 借方负数 其他应付款-公积金 借方负数 借:其他应付款-公积金 贷:银行存款
2020-05-10 22:27:39
意思是原来你们发的奖多发了,现在退回。那么,就冲减原来发奖的分录金额就是
2021-09-27 10:34:26
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