12月计提了年终奖,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款又把年终奖结转到了其他应付款科目2月实际发放的比计提的金额少了 应该怎么调整分录呢?
Zmj
于2019-02-22 13:45 发布 1098次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2019-02-22 13:46
需要通过以前年度损益调整科目\
相关问题讨论

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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